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关于中注协《企业内部控制审计问题解答(征求意见稿)》征求意见的通知
发布时间:2013年12月25日

桂会协〔2013〕100号
各会计师事务所:
       为了进一步指导注册会计师解决在企业内部控制审计实务中遇到的问题,防范审计风险,中注协结合行业监管实践,并征集了会员的意见,启动了企业内部控制审计问题解答的制订工作,形成了《企业内部控制审计问题解答(征求意见稿)》,现转发给你们,请组织人员认真学习,并于2014年2月20日前将意见反馈我会。
       联系人:业务监管部  陶君君  莫毅成  
       联系电话:0771-2863117  2863123
       传    真:0771-5329100
       意见反馈邮箱:gxjg888@163.com
附件:企业内部控制审计问题解答(征求意见稿)
附件下载:/Files/files/桂会协〔2013〕100号内控审计问题解答征求意见.doc
 
 
 
 
广西壮族自治区注册会计师协会
2013年12月25日
 
 
 
 


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